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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INTEGRAL (DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y DE SEGURIDAD DIGITAL) EN LA ESE CAMU SANTA TERESITA. PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL)- VIGENCIA 2025EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INTEGRAL (DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y DE SEGURIDAD DIGITAL) EN LA ESE CAMU SANTA TERESITA. SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A RIESGOS 2025

INFORME SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION SARLAFT Y PTEE 2025

 

INFORME DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2025SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCIÒN AL USUARIO I SEMESTRE 2025

 

  
INFORME DE CONTROL INTERNOI SEMESTRE 2024INFORME DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2024
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

II SEMESTRE 2024

INFORME II SEMESTRE DE LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS -2025-2

II SEMESTRE 2025

 

 

 

 

 

 

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